Stratejik Amaç | Hedef | Performans Göstergeleri | Hedef |
|
2024 |
STRATEJİK AMAÇ 1 | Hedef 1.1 | SAS Yönetim ve Organizasyon Bazlı (Kurumsal Hizmetler SKS) İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı % | >90 |
|
| Planlanan Öz Değerlendirmenin Tüm Birimlerde Gerçekleşme Oranı% | 100 |
İyi yönetim- | İyi yönetim uygulamalarıyla idari yapıyı güçlendirmek, kurumsallaşmayı sağlamak | Planlanan Bina Turları Gerçekleşme Oranı % | >80 |
|
| Yıllık Toplantı Planı Gerçekleşme Oranı % | >80 |
kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı- kapasite |
| Dokümantasyon Tamamlanma Oranı % | >95 |
|
| Unvan ve bölüm bazlı planlı çalışma oranı % | >90 |
|
| Kurumsal Web Sayfası Ulaşım Sayısı | >20000 |
|
| Kurumsal İntranet Ulaşım Sayısı | >20000 |
|
| Kurumsal Facebook Üye Sayısı | >1800 |
|
| Belirlenen Risklerin Gerçekleşme Oranı % | <3 |
|
| SHS PDC Oranı % | >85 |
|
| Kişi başı verilen eğitim saati | >17,5 |
|
| Yıllık Hizmet içi Eğitimlere Katılma Oranı % | >85 |
| Hedef1.2 | Engelli Erişilebilirlik Yüzdesi % | >90 |
|
| Planlanan yeni birim açma oranı% | >80 |
| Hastaneninfiziksel, teknolojik, donanımsal, hizmet altyapısını, kapasitesini iyileştirmek, arttırmak | Planlanan Tadilat- İyileştirme oranı % | >80 |
|
| Planlanan Dijitalize olma oranı % | >40 |
|
| Aktif Olan BiyomedikalEnvanter Oranı | >95 |
|
| YOTA gerçekleşme Oranı % | >50 |
|
| Tıbbi Atık miktarı (kg) | … kg |
|
| Ruhsat Uyum Oranı | >80 |
STRATEJİK AMAÇ 2 | Hedef2.1 | Hastane Enfeksiyonu Oranı % | < 2 |
|
| Düşen Hasta Oranı % | < 0.1 |
İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak | Hasta güvenliği ve memnuniyet seviyesini yükseltmek | Cerrahi Hata Sayısı |
|
|
| İlaç Uygulama Hata Sayısı |
|
|
| Transfüzyon Hata Sayısı |
|
|
| Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Ülseri Oranı% | <10 |
|
| Hasta hakları birimi yerinde çözüm Oranı% |
|
|
| Hasta memnuniyet oranı% | >90 |
| Hedef2.2 | Klinisyen başına poliklinik Muayene Sayısı | <50 |
|
| Acil Servis Hekim Başına Muayene Sayısı 24 saat | <200 |
| Çalışan güvenliği ve memnuniyetseviyesini yükseltmek | Acil Servis hemşire sayısı | >30 |
|
| Klinik başına hemşire sayısı | 5 |
|
| Palyatif Bakım Hemşire Sayısı | 24 |
|
| Y bakım I II hemşire sayısı | 10 |
|
| Ek ödeme dağıtım oranı % | >38 |
|
| Çalışan memnuniyet oranı % | >75 |
|
| Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olay sayısı Aylık ortalama (Beyaz Kod) | <4 |
|
| İş kazaları Sayısı (Kesici/Delici Alet Yaralanmaları, Bulaş, diğer) | <2 |
|
| Çalışanlara yönelik Sağlık TaramalarınınTamamlanma Oranı | >75 |
|
| Kreş açılması, Kreş Hizmet Alımı | - |
|
| Yıllık Sosyal aktivite/faaliyet sayısı | 5 |
| Hedef 2.3 | Yatak doluluk oranı(Klinikler) % | > 75 |
|
| Yatan Hasta vaka karması |
|
| Sağlık hizmetinin kalite-niteliği ve verimliliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak | Yatan hasta memnuniyet oranı | > 95 |
|
| Yatak doluluk oranı(Yoğun Bakım) % | >75 |
|
| Yoğun Bakım mortalite Oranı | <…… |
|
| Yatak doluluk oranı(Palyatif Bakım) % | > 75 |
|
| Ortalama Kalış Gün Sayısı | - |
|
| ABC grubu ameliyat Oranı % | >25 |
|
| ABC grubu Günlük Ortalama Ameliyat Sayısı | >20 |
|
| Acil sevk oranı % | <0,4 |
|
| Acil Servis Müracaat Oranı | <30 |
|
| Acil servis hasta memnuniyet oranı | >85 |
|
| Günlük Açılan Ortalama Poliklinik Sayısı | >45 |
|
| Hastaların ortalama muayene bekleme süresi | <30dk |
|
| Ayaktan hasta memnuniyet oranı | >90 |
|
| Laboratuvar Sonuç Verme Süresi/Hormon | <3 |
|
| Laboratuvar Sonuç Verme Süresi/Biyopsi | <10 |
|
| MR Randevu+ Raporlamasüresi | <10 |
|
| Klinik Kalite (takip edilen) gösterge başarı oranı | >85 |
|
| SAS, SKS ve VerimşilikYD Sağlık Hizmetleri Bazlı İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı % | >90 |
| Hedef 2.4 | Engelli Erişilebilirlik Yüzdesi % | >90 |
|
|
| Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık |
|
| Aylık hasta ziyaret sayısı | >200 |
| hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak | TRSM hizmeti alan aktif hasta sayısı | >250 |
STRATEJİK AMAÇ 3 | Hedef 3.1 | Gelir Gerçekleştirme Oranı % | > 100 |
|
| Gider GerçekleştirmeOranı % | > 100 |
Mali sürdürülebilirliği sağlamak | Kaynakların etkin, verimli, ekonomik kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak | Gelirlerin giderleri karşılama oranı % | 110 |
|
| Borçluluk süresi (gün) | <120 |
|
| Mevcut stok tutarı / Aylık ortalama tüketim tutarı (gün) | <60 |
|
| Enerj i Tasarruf Oranı % | 5 |
|
| SAS, SKS ve VerimşilikYD İdari-Mali Bazlı İzlenen Göstergelerde Başarı Oranı % | >90 |